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              企業社會責任
               
              獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
              1. 本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱,獨立董事就該報告批示辦理說明/報告或其他建議事項。
              2. 本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              3. 本公司每季至少召開一次董事會,獨立董事、稽核主管均列席董事會,稽核主管並於每次董事會皆報告內部稽核業務情形。
              4. 本公司簽証會計師每年至少一次與獨立董事,於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,本公司審計委員會委員與簽証會計師溝通狀況良好。
              5. 綜上,獨立董事可透過董事會和審計委員會以及稽核單位定期提供之稽核報告,了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形,並可透過各種報告及管道(例如:電話、傳真、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。
              獨立董事與會計師溝通
              日期 報告及討論事項
              106.03.13
              審計委員會
              (一)105年度之個體財務報表及合併財務報表。

              日期 報告及討論事項
              107.03.15
              審計委員會
              (一)106年度之個體財務報表及合併財務報表。

              日期 報告及討論事項
              108.03.19
              審計委員會
              (一)107年度之個體財務報表及合併財務報表。

              日期 報告及討論事項
              109.03.17
              審計委員會
              (一)108年度之個體財務報表及合併財務報表。

              獨立董事與稽核主管溝通
              日期 報告及討論事項
              106.03.13
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)前一年度稽核計畫執行情形報告說明
              (三)內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書
              106.05.03
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              106.08.02
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              106.10.31
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)次一年度稽核計畫
               
              日期 報告及討論事項
              107.03.15
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)前一年度稽核計畫執行情形報告說明
              (三)內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書
              107.04.27
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              107.08.02
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              107.10.30
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)次一年度稽核計畫

              日期 報告及討論事項
              108.03.19
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)前一年度稽核計畫執行情形報告說明
              (三)內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書
              108.05.02
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              108.07.30
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              108.10.29
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)次一年度稽核計畫

              日期 報告及討論事項
              109.03.17
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)前一年度稽核計畫執行情形報告說明
              (三)內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書
              109.05.05
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              109.07.28
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              109.11.11
              審計委員會
              (一)稽核主管向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
              (二)次一年度稽核計畫

               
               
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